中共陆丰市委统战部2017年部门预算编制说明
2017-04-17 10:08:48 预算股 字体:

2017年中共陆丰市委统战部部门预算公开          

目录        

第一部分  部门概况        

第二部分  2017年度部门预算公开表        

第三部分  2017年度部门预算情况说明        

第四部分  其他需要说明的事项        

第五部分  名词解释        

        

第一部分  部门概况        

一、 部门基本情况        

(一)部门机构设置和职能        

本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算(合署办公单位:正科级单位陆丰市民宗局、正科级单位陆丰市工商联),下属单位具体包括:甲子台湾渔民事务工作站,甲子台湾渔民事务工作站是市委统战部属下公益二类事业单位,副科级。        

中共陆丰市委统战部设3个职能股:人事秘书股、社会联络股、台湾工作股。        

中共陆丰市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门,主要职能:贯彻执行中央、国务院和省、市委关于统一战线和对台工作、民族宗教工作的方针、政策,指导协调各镇(场、区)和市直有关部门的统战及对台和民族宗教工作;负责联系我市民主党派和无党派人士;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外工商界等有关社团及代表人士,反映非公有制经济代表人士的情况,联系指导工商联工作;联系海内外宗教团体及其代表人士,做好我市的民族宗教工作;负责开展海内外统一战线的宣传工作。        

甲子台湾渔民事务工作站主要职能:贯彻执行中央、国务院和省、市委关于统战和对台工作的方针、政策;负责对台宣传、联络工作;负责对台小额经济贸易工作;负责对台渔民接待服务工作。         

         

(二)部门人员构成        

中共陆丰市委统战部共有编制26名,在职人员33人,其中财政养26人;离退休22人,其中财政供养22人。遗嘱供养4个。        

         

第二部分  2017年中共陆丰市委统战部部门预算表        

具体公开表格见附件:预算公开表        

        

第三部分 2017年中共陆丰市委统战部部门预算情况说明        

一、收入预算情况说明        

本部门2017年部门预算收入合计359.3万元,与上年相比,收入总计增加22.5万元,增长6%。主要原因:一是增加工资福利支出;二是增加社会保险缴费。其中:财政拨款收入359.3万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;其他收入0万元。        

二、支出预算情况说明        

本部门2017年预算支出合计359.3万元,与上年相比,支出总计增加22.5万元,增长6%。主要原因:一是增加工资福利支出;二是增加社会保险缴费。其中:财政拨款支出359.3万元,占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出359.3万元,占本年财政拨款支出100%,基本支出用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。项目支出0万元,占本年财政拨款支出0%        

三、“三公经费财政拨款支出预算说明         

本部门2017年度“三公”经费支出0万元,支出数比上年减少0万元,下降0%。其中:        

(一)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%2017年度因公出国(境)费预算支出比2016年度减少0万元,下降0%。下降的主要原因是:本部门没有人员因公出国(境)。        

(二)公务用车购置及运行维护费预算0万元。本部门机关的公务用车保有量0辆。占“三公”经费总额的0%,其中:公务用车购置费预算0万元,用于更新购置0辆公务用车,公务用车运行维护费预算0万元。2017年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少0万元,下降0%。与去年持平。        

(三)公务接待费0万元,占“三公”经费总额的0%2017年预计接待国内来访批次0个,共0人次。2017年度公务接待费支出比上年度减少0万元,下降0%。与去年持平。        

 四、政府采购支出预算情况说明        

 本部门2017年政府采购预算金额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。本单位本年度无政府采购。        

 五、机关运行经费支出预算说明        

 机关运行经费支出41.8万元,比上年增加6.2万元,增长17%,主要原因是:业务量增加。包括:定额公用经费7.8万元,基本专项支出34万元,其中财政拨款41.8万元。基本专项支出明细:统战联络经费20万元(其中工商联7万元)、宗教事务费5万元、调研经费3.7万元、对台业务费3万元、购置费1万元、港澳台经费1万元、残疾人保障金0.3万元。        

 六、国有资产占有使用情况        

 截至        2017年         1月         1,本部门占有使用国有资产总体情况为:公务用车0辆,资产变动情况为:2017年无公务用车变动。        

 七、预算绩效信息公开情况        

 今年无开展此项工作。        

         

 第四部分  其他需要说明的事项        

 无其他说明事项。        

         

第五部分  名称解释        

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。        

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。        

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。        

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。        

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。        

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。        

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。        

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。        

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。        

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。        

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。        

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。        

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。        

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。        

十六、“三公经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。非行政单位参照执行。        

 

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