一、部门基本情况
(一)本部机构设置、职能
1、陆丰市交通运输局内设6个股(室):人秘股、政策法规股、规划基建股、财务审计股、综合运输股、安全监督股(市交通安全委员会办公室、应急办公室);2个直属机构:陆丰市交通运输局综合行政执法局、陆丰市交通战备办公室。
2、主要职能
(1)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划,参与拟订物流业发展规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(2)负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。
(3)承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。
(4)负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理,协调或参与交通建设资金的筹集,负责有关交通资金的拨付和监督,负责公路、水路有关规费政策的监督实施。
(5)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护。
(6)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,负责辖区境内高速公路及重点干线路网运行监测和协调,负责公路、水路有关交通战备工作。
(7)制定交通行业科技规划,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(8)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。
(9)承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)列入决算编制的下属单位的设置、职能
1、列入决算编制的下属单位机构设置
(1)财政补助一类事业单位:陆丰市东海交通管理所、陆丰市潭西交通管理所、陆丰市博美交通管理所、陆丰市南塘交通管理所、陆丰市甲子交通管理所、陆丰市碣石交通管理所;
(2)正股级,公益二类事业单位:陆丰市驻站交管所;
(3)正股级,公益三类事业单位:陆丰市路桥设计室,陆丰市机动车辆驾驶员培训中心。
2、主要职能
(1)交通管理所主要职能:贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》等法律法规;负责所辖镇的运输市场管理,维护道路运输秩序、水路运输、港口行业管理等事务性工作,纠正违规违章行为等。
(2)陆丰市驻站交管所主要职能:贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输条例》,在局的领导下,负责管理辖区汽车客运站和进站客运经营者的经营行为,指导、监督和监测;管理维护辖区汽车客运站场和进站客运车辆运输秩序,纠正违规违章行为;管理汽车客运站和进站客运车辆统一单证。
(3)陆丰市路桥设计室主要职能:负责我市路桥的测量、设计、立项等工作,协助交通主管部门审查、承建本市交通工程的勘察、设计、施工和监理单位资质;做好工程竣(交)工质量检验和评定报告等。
(4)陆丰市机动车辆驾驶员培训中心主要职能:负责机动车辆驾驶员的培训、考核等工作。
(三)人员构成情况
1、陆丰市交通运输局机关行政编制85名,实有在职公务员53人,机关工勤人员6人。
2、事业编制共161人,实有人员159人,其中财政补助一类事业人员102人。
3、离退休人员共62人,其中财政供养离退休13人,其他49人;遗属供养12人。
二、收入决算说明
2013年收入决算2117.33万元,其中:财政拨款收入1550.27万元:禁毒管理30万元,社会保障和就业48.32万元,医疗卫生16.98万元,城乡社区事务244万元,农林水事务15万元,交通运输1186.77万元,住房保障支出9.2万元;其他收入567.07万元:社会保障和就业44.35万元,医疗卫生7万元, 交通运输515.72万元。
三、支出决算说明
2013年支出决算2280.85万元,其中:财政拨款支出1713.78万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出461.09万元,占27%,其中工资福利支出338.35万元,商品和服务支出31.37万元,对个人和家庭的补助91.36万元;项目支出决算1252.69万元,占73%,主要支出项目有禁毒管理30万元,其他城乡社区公共设施支出244万元,其他公路水路运输补贴265万元和石油价格改革对交通运输补贴713.69万元。
2013年三公经费财政拨款支出共13.42万元:公务用车购置及运行维护费支出13.42万元,公务用车有22辆,平均每辆0.61万元。
表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:陆丰市交通运输局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,550.27 | 四、公共安全 | 30.00 |
其中:公共预算拨款 | 公共 | 30.00 | |
政府性基金 | 禁毒管理 | 30.00 | |
二、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 92.67 | |
三、事业收入 | 行政事业单位离退休 | 92.67 | |
其中:财政专户管理资金 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.75 | |
四、经营收入 | 事业单位离退休 | 44.92 | |
五、附属单位缴款收入 | 九、医疗卫生 | 23.98 | |
六、其他收入 | 567.07 | 医疗保障 | 23.98 |
其中:非本级财政拨款 | 492.66 | 行政单位医疗 | 15.68 |
优抚对象医疗补助 | 0.30 | ||
其他医疗保障支出 | 8.00 | ||
十一、城乡社区事务 | 244.00 | ||
城乡社区公共设施 | 244.00 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 244.00 | ||
十三、交通运输 | 1,881.00 | ||
公路水路运输 | 1166.61 | ||
行政运行 | 894.33 | ||
公路运输管理 | 3.00 | ||
其他公路水路运输支出 | 269.28 | ||
石油价格改革对交通运输补贴 | 714.39 | ||
对城市公交的补贴 | 217.28 | ||
对农村道路客运的补贴 | 316.45 | ||
对出租车的补贴 | 179.96 | ||
石油价格改革补贴其他支出 | 0.70 | ||
二十、住房保障支出 | 9.20 | ||
住房改革支出 | 9.20 | ||
住房公积金 | 9.20 | ||
本 年 收 入 合 计 | 2,117.34 | 本 年 支 出 合 计 | 2,280.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 348.00 | 年末结转和结余 | 184.49 |
合 计 | 2,465.34 | 合 计 | 2,465.34 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:陆丰市交通运输局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 461.09 | 461.09 | |||
208 | 社会保障和就业 | 48.32 | 48.32 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.32 | 48.32 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.75 | 47.75 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | ||
210 | 医疗卫生 | 16.98 | 16.98 | ||
21005 | 医疗保障 | 16.98 | 16.98 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.68 | 15.68 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 0.30 | 0.30 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 1.00 | 1.00 | ||
214 | 交通运输 | 386.59 | 386.59 | ||
21401 | 公路水路运输 | 385.89 | 385.89 | ||
2140101 | 行政运行 | 381.61 | 381.61 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.28 | 4.28 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输补贴 | 0.70 | 0.70 | ||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 0.70 | 0.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.20 | 9.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:陆丰市交通运输局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金支出决算数 | 备注 |
合计 | 1252.69 | 1252.69 | |||
204 | 公共安全 | 30.00 | 30.00 | ||
20402 | 公共 | 30.00 | 30.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 30.00 | 30.00 | ||
212 | 城乡社区事务 | 244.00 | 244.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 244.00 | 244.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 244.00 | 244.00 | ||
214 | 交通运输 | 978.69 | 978.69 | ||
21401 | 公路水路运输 | 265.00 | 265.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 265.00 | 265.00 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输补贴 | 713.69 | 713.69 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 217.28 | 217.28 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 316.45 | 316.45 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 179.96 | 179.96 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 |
表四:“三公”经费财政拨款支出决算表 | |||||||
单位名称:陆丰市交通运输局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | ||||
214 | 交通运输 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | |||
21401 | 公路水路运输 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | |||
2140101 | 行政运行 | 11.42 | 13.42 | 13.42 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2 | 13.42 | 13.42 | |||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 | |||||||